Все проекты English Написать директору Вебинары
Выбор региона
Ваш город:Шымкент

Ваш регион определился как:
Москва

или
Выбор региона
Выберите другой регион
Поиск

Обновление «1С:Управление холдингом для Казахстана», редакция 3.2.8.2: что нового для бухгалтерии и отчётности в 2026 году

Время чтения: ~6 мин.

Актуальность проверена: 15 . 06 . 2026

В типовой конфигурации «1С:Управление холдингом для Казахстана», редакция 3.2 выпущена версия 3.2.8.2.

В этом релизе обновлена встроенная бухгалтерия, расширены возможности интеграции с сервисами 1С и государственными системами, а также доработаны формы регламентированной отчётности за 2025–2026 годы.

Обновление конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана»

В состав решения включена обновлённая версия «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана» 3.0.72.1. Это позволяет использовать последние изменения по учёту, налогообложению и отчётности прямо из «Управления холдингом для Казахстана» без дополнительных доработок.

1С:Контрагент для Казахстана: режимы налогообложения прямо в карточке

В сервисе «1С:Контрагент для Казахстана» реализована новая возможность — получение данных о режиме налогообложения контрагента.

Информация о режиме налогообложения теперь доступна в форме элемента справочника «Контрагенты» и в форме списка контрагентов. Это помогает сразу видеть, на каком режиме работает партнёр, без ручного поиска сведений на стороне.

Ограничение текущей версии - пакетное получение режимов налогообложения по списку контрагентов пока не поддерживается.

Сервис 1С:ЭДО для Казахстана: обмен юридически значимыми документами

В конфигурацию встроен сервис «1С:ЭДО для Казахстана», предназначенный для обмена юридически значимыми электронными документами напрямую через Интернет:

  • из любых программных продуктов на платформе «1С:Предприятие 8»;
  • через web клиент (в веб интерфейсе доступно получение и подписание входящих документов).

Для подключения сервиса 1С:ЭДО обращайтесь в офис компании Первый Бит.

Расчёт социального налога за работников ИП на общеустановленном режиме

В части расчёта социального налога (СН) за сотрудников индивидуальных предпринимателей на общеустановленном режиме налогообложения учтены требования п. 4 статьи 556 НК РК.

Реализованы следующие изменения. Если у работника ИП отсутствует зарегистрированный доход, такой сотрудник исключается из расчёта социального налога, расчёт СН по нему не производится. При отсутствии дохода у самого индивидуального предпринимателя, корректировка сумм социального налога за ИП выполняется самим налогоплательщиком (автоматически программа СН за ИП без дохода не пересчитывает).

Это позволяет корректнее соблюдать требования Налогового кодекса и снизить риск ошибок при расчёте СН за работников ИП.

Интеграция с ИС ЭСФ: работа с извещениями по зачёту НДС

В блоке интеграции с информационной системой электронных счетов фактур (ИС ЭСФ) расширен функционал по работе с извещениями об отнесении НДС в зачёт.

Реализовано:

1. Опциональный зачёт НДС по извещениям

Добавлена настройка «Использовать извещения по зачету НДС», позволяющая включать или отключать использование извещений в механизме зачёта НДС.

2. Защита от случайного редактирования

Введён механизм блокировки документа «Извещение об отнесении в зачет НДС» от непреднамеренных изменений.

3. Выгрузка извещений в формате XLS

Появилась возможность выгружать документы «Извещение об отнесении в зачет НДС» в формате XLS файла для дальнейшей работы и анализа.

4. Новый механизм заполнения остатков

Обновлён алгоритм заполнения остатков в документе «Извещение об отнесении в зачет НДС». Добавлен вариант заполнения по периоду в рамках квартала, что упрощает подготовку данных к зачёту НДС.

5. Команда проверки документа

Для извещений реализована отдельная команда проверки документа, позволяющая обнаружить ошибки до выгрузки и отправки.

6. Заполнение по данным строк извещения

В документ «Извещение об отнесении в зачет НДС» добавлена команда «Заполнить по данным строк извещения», которая ускоряет ввод и уменьшает ручной труд. Исправлены также выявленные ошибки и замечания по блоку интеграции.

Регламентированная отчётность: новые формы и выгрузка в Excel и JSON

В версии 3.2.8.2 реализован комплексный блок изменений по регламентированной отчётности за 2025–2026 годы.

Декларация по НДС, форма 300.00

Для формы 300.00 за 2026 год добавлена возможность выгружать данные о суммах НДС, принятых к зачету, в формате Excel через подменю «Выгрузить данные о зачете в Excel» для дальнейшей загрузки на портал ИС ЭСФ (раздел «Извещения об отнесении в зачет по НДС»).

Предусмотрено два варианта выгрузки:

1. «Выгрузить данные о зачете в Excel (пакет файлов)»

  • формируются несколько файлов Excel с автоматическим разбиением по 500 строк. 

2. «Выгрузить данные о зачете в Excel (общий файл)»

  • формируется один общий файл без разбиения по 500 строк.

Это упрощает массовую загрузку данных по зачету НДС в ИС ЭСФ.

Декларация по акцизу, форма 400.00

В конфигурацию включена новая форма декларации по акцизу, форма 400.00, утверждённая Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 695.

Форма применяется для сдачи отчётности в 2026 году и соответствует действующим требованиям.

Упрощённая декларация для малого бизнеса, форма 910.00

Аналогично, в состав конфигурации включена упрощённая декларация для субъектов малого бизнеса, форма 910.00, утверждённая тем же Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2025 года № 695.

Форма также используется для сдачи отчётности в 2026 году.

1С:Отчетность для Казахстана: отправка деклараций в ИСНА

Для сервиса «1С:Отчетность для Казахстана» реализован ряд доработок. Для Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00) за 2026 год добавлены возможности:

  • проверки формы;
  • отправки декларации;
  • получения уведомления прямо через сервис «1С:Отчетность».

Ограничение по формам 2025 года

Закрыта возможность выгрузки, проверки и отправки в сервис при попытке использовать формы 2025 года для сдачи отчётности за 2026 год.

Ограничение распространяется на формы, сформированные в версиях для 2025 года:

  • Декларация по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00).
  • Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу (форма 200.00).
  • Декларация по индивидуальному подоходному налогу (форма 220.00).
  • Декларация по налогу на добавленную стоимость (форма 300.00).
  • Декларация по земельному налогу, налогу на транспортные средства и налогу на имущество (форма 700.00).

Это позволяет избежать ошибок при отправке отчётности за новый период в устаревшем формате.

Выгрузка в формате JSON для ИСНА

В новой версии реализованы важные изменения по выгрузке отчётности в формате JSON для ИСНА:

Скорректирован формат JSON выгрузки. для Декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00) за 2025 год, в связи с изменениями в процессе импорта JSON в кабинете ИСНА от 06.04.2026 г.

Реализована выгрузка в формате JSON для ИСНА, декларации по НДС, форма 300.00, за 2026 год.

Декларации по акцизу, форма 400.00, за 2026 год. Реализована выгрузка, проверка ФЛК и отправка в формате JSON для ИСНА упрощённой декларации для субъектов малого бизнеса, форма 910.00, за 2026 год.

Если для приложения регламентированного отчёта в настройках формы отключена опция выгрузки, но само приложение заполнено/представлено, то при выгрузке в формате JSON такое приложение всё равно будет выгружено, даже несмотря на отключённую опцию.

В блоке 1С:Отчетности также исправлены выявленные ошибки и замечания.

Прочие изменения и доработки учёта

Кроме крупных изменений, в версии 3.2.8.2 внесён ряд точечных, но полезных доработок.

Экспресс проверка ведения учёта

В обработке «Экспресс-проверка ведения учета» правило «Проверка корректности периода отнесения НДС в зачет» переориентировано на работу с документами:

  • «Возвраты ТМЗ поставщикам»;
  • «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» с видами операции:
    • «Корректировка оборота»;
    • «Прочая Корректировка оборота».

Это позволяет точнее контролировать правильность периодов зачёта НДС по корректировочным и прочим операциям.

Договоры контрагентов и условие оплаты в счёте фактуре

Для элемента справочника «Договоры контрагентов», реквизитов печати документа «Счет-фактура (выданный)» изменён подход к заполнению поля «Условие оплаты». Теперь значение выбирается из фиксированного списка:

  • «Наличный»;
  • «Безналичный».

По умолчанию для новых договоров устанавливается значение «Безналичный».

Это упорядочивает ввод данных и делает анализ договоров и счетов фактур более однозначным.

Режимы налогообложения в документах поступления

В формах документов поступления теперь отображаются все режимы налогообложения контрагента. Ранее на форму выводился только упрощённый режим.

Теперь бухгалтер видит полный перечень режимов налогообложения, что помогает корректнее отражать операции и контролировать условия налогообложения по поставкам.

В этом блоке также исправлены выявленные ошибки и замечания.

Мы следим за выходом обновлений, но внедряем их только после того, как убедимся в их надежности и совместимости. Это позволяет избежать риска сбоев и сохранить стабильность работы.


Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Нет времени читать? Пришлем вам на почту!

Я даю Согласие на обработку персональных данных

Автоматизируем учет и бизнес-процессы

Получить коммерческое предложение